| Orçamento para 2007 | |
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DESPESA | ||
Rúbrica | Designação | Verba |
01 | Canoagem | 53.890,00 € |
01.02 | Compras de Imobilizado | 17.000,00 € |
01.02.03 | Aquisição de equipamento | 12.000,00 € |
01.02.07 | Outras despesas | 5.000,00 € |
01.03 | Despesas com Pessoal | 12.200,00 € |
01.03.01 | Remunerações de pessoal desportivo | 10.000,00 € |
01.03.03 | Encargos sobre as remunerações | 2.200,00 € |
01.04 | Fornecimento de Serviços de Terceiros | 7.660,00 € |
01.04.02 | Telefone/Internet/Tv. Cabo | 500,00 € |
01.04.03 | Seguros | 2.700,00 € |
01.04.07 | Conservação e reparação de bens | 3.960,00 € |
01.04.08 | Outras Despesas | 500,00 € |
01.05 | Deslocação e Estadia de Equipas | 11.110,00 € |
01.05.01 | Alimentação | 3.200,00 € |
01.05.02 | Alojamento | 510,00 € |
01.05.03 | Combustível | 4.000,00 € |
01.05.04 | Portagens | 1.500,00 € |
01.05.05 | Outras despesas | 1.900,00 € |
01.06 | Deslocação de Dirigentes | 120,00 € |
01.06.05 | Outras despesas | 120,00 € |
01.08 | Dívidas a Terceiros | 4.500,00 € |
01.08.01 | Amortização Empréstimo (Viatura) | 4.500,00 € |
01.09 | Outras Despesas Correntes | 1.300,00 € |
01.09.05 | Outras despesas | 300,00 € |
01.09.06 | Despesas c/ Estágios Desp/Interreg | 1.000,00 € |
02 | Actividades de Animação | 2.520,00 € |
02.01 | Compra de Existências | 500,00 € |
02.01.02 | Aquisição de artigos explor de bar/festas | 500,00 € |
02.02 | Compra de Imobilizado | 1.320,00 € |
02.02.03 | Aquisição de equipamento | 300,00 € |
02.02.07 | Outras Despesas | 1.020,00 € |
02.05 | Deslocação e Estadia de Equipas | 500,00 € |
02.05.03 | Combustível | 500,00 € |
02.09 | Outras Despesas Correntes | 200,00 € |
02.09.05 | Outras Despesas | 200,00 € |
03 | Turismo Náutico | 26.500,00 € |
03.03 | Despesas com Pessoal | 15.900,00 € |
03.03.02 | Remunerações de pessoal administ/não desp | 12.000,00 € |
03.03.03 | Encargos sobre as remunerações | 3.800,00 € |
03.03.04 | Outras Despesas | 100,00 € |
03.04 | Fornecimento de Serviços de Terceiros | 1.600,00 € |
03.04.03 | Seguros | 1.600,00 € |
03.05 | Deslocação e Estadia de Equipas | 8.500,00 € |
03.05.01 | Alimentação | 1.500,00 € |
03.05.03 | Combustível | 7.000,00 € |
03.09 | Outras Despesas Corrrentes | 500,00 € |
03.09.05 | Outras Despesas | 500,00 € |
04 | Serviços Administrativos Rel Púb. | 39.260,00 € |
04.02 | Compra de Imobilizado | 400,00 € |
04.02.07 | Outras Despesas | 400,00 € |
04.03 | Despesas com Pessoal | 28.000,00 € |
04.03.02 | Remunerações de Pess Adm/não desp. | 21.000,00 € |
04.03.03 | Encargos sobre as remunerações | 7.000,00 € |
04.04 | Fornecimento de Serviços de Terceiros | 4.700,00 € |
04.04.02 | Telefone/Internet/Tv. Cabo | 2.500,00 € |
04.04.04 | Material de Escritório | 500,00 € |
04.04.06 | Correio | 700,00 € |
04.04.08 | Outras Despesas | 1.000,00 € |
04.08 | Dívidas a Terceiros | 160,00 € |
04.08.02 | Juros diversos | 160,00 € |
04.09 | Outras Despesas Correntes | 6.000,00 € |
04.09.05 | Outras Despesas | 6.000,00 € |
05 | Natação | 4.540,00 € |
05.03 | Despesas com Pessoal | 4.000,00 € |
05.03.01 | Remunerações de pessoal desportivo | 4.000,00 € |
05.04 | Fornecimento de Serviços de Terceiros | 540,00 € |
05.04.08 | Outras Despesas | 540,00 € |
06 | Centro de Estágio | 380,00 € |
06.02 | Compra de Imobilizado | 380,00 € |
06.02.02 | Aquisição de Mobiliário/Outros Bens | 380,00 € |
07 | Ginásio | 6.000,00 € |
07.02 | Compra de Imobilizado | 5.000,00 € |
07.02.03 | Aquisição de equipamento | 5.000,00 € |
07.04 | Fornecimento de Serviços de Terceiros | 1.000,00 € |
07.04.07 | Conservação e reparação de bens | 1.000,00 € |
10 | Instalação Desportiva e Sede Social | 40.440,00 € |
10.01 | Compra de Existências | 6.590,00 € |
10.01.01 | Aquisição de artigos bar (pisc descob) | 3.590,00 € |
10.01.02 | Aquisição de artigos pª exploração de bar/festas | 3.000,00 € |
10.02 | Compra de Imobilizado | 1.500,00 € |
10.02.05 | Aquisição de Material Repar de Imob Div | 1.500,00 € |
10.03 | Despesas com Pessoal | 15.000,00 € |
10.03.02 | Remunerações de pessoal não desportivo | 14.000,00 € |
10.03.03 | Encargos sobre as remunerações | 1.000,00 € |
10.04 | Fornecimento de Serviços de Terceiros | 17.250,00 € |
10.04.01 | Água/ Electricidade/ Gás | 13.050,00 € |
10.04.05 | Material de Limpeza | 3.000,00 € |
10.04.07 | Conservação e reparação de bens | 1.200,00 € |
10.09 | Outras Despesas Correntes | 100,00 € |
10.09.05 | Outras Despesas | 100,00 € |
11. | Projecto "Corpo em Movimento" | 650,00 € |
11.03. | Despesas com Pessoal | 650,00 € |
11.03.01 | Remunerações de Pessoal Desportivo | 650,00 € |
12 | Protocolo "Viagem com Jovens" | 33.500,00 € |
12.09 | Outras Despesas Correntes | 33.500,00 € |
12.09.02 | Protocolo com a CMM - Pessoal Afecto | 2.500,00 € |
12.09.03 | Protocolo com a CMM - Viagem | 31.000,00 € |
RESUMO DA DESPESA | ||
01. | Canoagem | 53.890,00 € |
02. | Actividades de Animação | 2.520,00 € |
03. | Turismo Náutico | 26.500,00 € |
04. | Serviços Administrativos e Relações Públicas | 39.260,00 € |
05. | Natação | 4.540,00 € |
06. | Centro de Estágio | 380,00 € |
07. | Ginásio | 6.000,00 € |
10. | Instalações Desportivas e Sede Social | 40.440,00 € |
11. | Projecto “Corpo em Movimento” | 650,00 € |
12. | Projecto “Viagem com Jovens” | 33.500,00 € |
| TOTAL | 207.680,00 € |